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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.857971 
Contract referenceMAPRE-2024-00346 
Contract description:COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE (COMPRAS VERDES) 
Goods 
Contract Start:
28/05/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/08/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2024-0049 
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE (COMPRAS VERDES) 
COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE (COMPRAS VERDES) 
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
Mapre-daf-cm-2024-0049 
GoodsDominicana 
378,319 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/12/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1835436 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
320,609.320.0057,709.680.0058,392.90378,319.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante biodegradable6GAL3752,706.7216,240.320.00182,923.260.002,250.0019,163.58
    
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido de limpieza orgánico o biodegradable100GAL3002,964.04296,404.000.001853,352.720.0030,000.00349,756.72
    
34
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de Cristal /abrillantador para polvo en Spray Biodegradable 750-1000 ml15UD1,742.865317,965.000.00181,433.700.0026,142.909,398.70
 
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DescriptionFile Name
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General Source
378,319.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01378,319.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
5  COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE (COMPRAS VERDES)378,319.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716817806827nF5tk1378,319.00  DOPLink