1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.857298
Contract reference
DIGEPRES-2024-00096
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGEPRES-DAF-CD-2024-0029
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,086.72 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1832132 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,242.99
0.00
10,843.73
0.00
93,395.00
71,086.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVES (MEZCLDORAS) PARA LAVAMANOS BAÑO
4
UD
1,160
962
3,848.00
0.00
18
692.64
0.00
4,640.00
4,540.64
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
VARA DE PINTURA
1
UD
600
235.76
235.76
0.00
18
42.44
0.00
600.00
278.20
13
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE DE METAL
5
UD
250
90
450.00
0.00
18
81.00
0.00
1,250.00
531.00
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA PEQUEÑA DE MASILLA PARA SHEETROCK
1
UD
770
640.67
640.67
0.00
18
115.32
0.00
770.00
755.99
20
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DOBLE CARA
10
UD
99
42.33
423.30
0.00
18
76.19
0.00
990.00
499.49
22
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
REGLETAS ELECTRICAS DE 5 SALIDAS
20
UD
500
210
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
10,000.00
4,956.00
23
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS DE PISO
5
UD
80
224.65
1,123.25
0.00
18
202.19
0.00
400.00
1,325.44
30
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE 10 PULGADAS
50
UD
2.9
2
100.00
0.00
18
18.00
0.00
145.00
118.00
34
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES DOBLE PARA UPS
10
UD
330
101.95
1,019.50
0.00
18
183.51
0.00
3,300.00
1,203.01
35
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJAS PLASTICAS ELECTRICAS 2X4
10
UD
70
20.65
206.50
0.00
18
37.17
0.00
700.00
243.67
39
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICAS DE 15 PIES
30
UD
420
262.6
7,878.00
0.00
18
1,418.04
0.00
12,600.00
9,296.04
41
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLAS DE DESAGUE PARA LAVAMANOS BAÑO
5
UD
400
188.77
943.85
0.00
18
169.89
0.00
2,000.00
1,113.74
42
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 1000 PIES
1,000
UD
14
27.32
27,320.00
0.00
18
4,917.60
0.00
14,000.00
32,237.60
45
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIAS PARA CHILLER 12V/7AH
4
UD
6,500
1,481.77
5,927.08
0.00
18
1,066.87
0.00
26,000.00
6,993.95
46
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIAS PARA EL TRNSFER
4
UD
4,000
1,481.77
5,927.08
0.00
18
1,066.87
0.00
16,000.00
6,993.95
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA MRO_0001.pdf
ORDEN DE COMPRA MRO_0001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,086.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
278.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
531.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
118.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
62,423.71
DOP
----
View
2.3.7.2.99
755.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,979.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
71,086.72
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17168385304891Q3bc
1
71,086.72
DOP
Vencido
Link