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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.854746
Contract reference
IIBI-2024-00072
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IIBI-DAF-CD-2024-0042
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Business Operation
ALMACÉN
Reply Reference
IIBI-DAF-CD-2024-0042
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,927.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1830323 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,090.99
0.00
8,836.38
0.00
68,516.00
57,927.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE DIFERENTES OLORES (7.6 ONZAS)
12
UD
109
145.01
1,740.12
0.00
18
313.22
0.00
1,308.00
2,053.34
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE BUENA CALIDAD
150
UD
67
3.5
525.00
0.00
18
94.50
0.00
10,050.00
619.50
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)
5
UD
856
1,140
5,700.00
0.00
18
1,026.00
0.00
4,280.00
6,726.00
5
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES BUENA CALIDAD
18
UD
275
84.01
1,512.18
0.00
18
272.19
0.00
4,950.00
1,784.37
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 30 GL MEDIANA (PAQUETE/100)
25
UD
231
295
7,375.00
0.00
18
1,327.50
0.00
5,775.00
8,702.50
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL GRANDES
30
UD
368
436.6
13,098.00
0.00
18
2,357.64
0.00
11,040.00
15,455.64
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PEQUENA PARA ZAFACON DE OFICINA (PAQUETE/100)
12
UD
83
98.53
1,182.36
0.00
18
212.82
0.00
996.00
1,395.18
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD)
9
UD
1,900
1,174.1
10,566.90
0.00
18
1,902.04
0.00
17,100.00
12,468.94
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER GRANDE CON PALO
6
UD
160
160.48
962.88
0.00
18
173.32
0.00
960.00
1,136.20
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA BLANCA ROLLO DE 20 YARDAS
2
UD
2,500
1,250.8
2,501.60
0.00
18
450.29
0.00
5,000.00
2,951.89
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA PAQUETE 500/1 FALDO DE 10
3
UD
1,894
1,008.9
3,026.70
0.00
18
544.81
0.00
5,682.00
3,571.51
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DOMESTICOS SIZE L PARES
25
UD
55
36.01
900.25
0.00
18
162.05
0.00
1,375.00
1,062.30
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/5/2024_5_07 p.m..Pdf
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ORDEN 00072.pdf
ORDEN 00072.pdf
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CUOTA 00072.pdf
CUOTA 00072.pdf
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tss 00072 (1).pdf
tss 00072 (1).pdf
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dgii 00072 (2).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,074.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,062.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,012.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
15,074.50
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17162143645474dmYv
1
15,074.50
DOP
Vencido
Link