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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.852214 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00080 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
16/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0009 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3807 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. PCB-3807 
Dirección Administrativa 
CAMARACUENTAS-DAF-CM-2024-0009 
GoodsDominicana 
61,442.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1830207 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,070.000.009,372.600.00112,680.0061,442.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO60GAL1781327,920.000.00181,425.600.0010,680.009,345.60
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO NO.3 CAJA/3015CAJ5,6462,28634,290.000.00186,172.200.0084,690.0040,462.20
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE MANO40GAL2221526,080.000.00181,094.400.008,880.007,174.40
    
1
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01PAÑUELOS FACIALES 30UD1951103,300.000.0018594.000.005,850.003,894.00
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS20UD12924480.000.001886.400.002,580.00566.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,316.00 DOP
817,486.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0552,067.50  DOP----View
2.3.7.2.993,274.50  DOP----View
2.3.9.1.0110,443.00  DOP----View
2.3.9.8.02531.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  166,316.00  DOPJunio2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201614817,486.00  DOP