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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851617 
Contract referenceHDSS-2024-00167 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO P/ TRIMESTRE-ABRIL -JUNIO 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2024-0018 
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO P/ TRIMESTRE-ABRIL -JUNIO 
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO P/ TRIMESTRE-ABRIL -JUNIO 
MANTENIMIENTO 
Ferretería Ochoa, SA_EXT 
GoodsDominicana 
17,988.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1822904 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,244.410.002,743.990.0022,107.5217,988.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
20
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01ENCHUFE 220 V DE GOMA5UD448.4178.07890.350.0018160.260.002,242.001,050.61
    
21
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01ENCHUFE HEMBRA 110 V P/EXTENSION10UD329.33116.41,164.000.0018209.520.003,293.301,373.52
    
24
40101703 - Enfriadores de(...)
2.6.5.4.02FREON R-410 30 LIB 1UD6,086.795,093.75,093.700.0018916.870.006,086.796,010.57
    
26
12142101 - Gases compuest(...)
2.3.7.2.99GAS FREON R 22-30 LBS1UD5,046.064,276.324,276.320.0018769.740.005,046.065,046.06
    
30
27111702 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE ANGULAR 1/2 X 3/85UD97.45157.46787.300.0018141.710.00487.25929.01
    
39
76111501 - Servicios de l(...)
2.2.8.5.03THINNER MULTI -USO4UD538.03455.961,823.840.0018328.290.002,152.122,152.13
    
40
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE DOBLE DE 20 AMP10UD250110.241,102.400.0018198.430.002,500.001,300.83
    
41
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01TORNILLO DIABLITO 1 1/2 X 10150UD10.460.000.001810.800.00150.0070.80
    
42
27112102 - Tornillos de b(...)
2.3.6.3.04TORNILLO DIABLITO 8 X 1 1/2150UD10.3146.500.00188.370.00150.0054.87
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
57,796.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.4.0223,718.00  DOP----View
2.2.9.1.0126,762.40  DOP----View
2.3.9.8.027,316.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO P/ TRIMESTRE-ABRIL -JUNIO57,796.40  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-156-2024157,796.40  DOP