Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.853189 
Contract referenceINTABACO-2024-00039 
Contract description:COMPRA DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INTABACO-DAF-CD-2024-0017 
COMPRA DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO PARA USO DE LA INSTITUCION. 
130678448_EXT 
GoodsDominicana 
41,297.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1828504 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,998.000.006,299.640.0041,302.0041,297.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 480UD58.349.423,712.000.00184,268.160.0027,984.0027,980.16
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 100UD133.18112.8611,286.000.00182,031.480.0013,318.0013,317.48
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
41,297.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0141,297.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Purohotel, SRL41,297.64  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715699889506P8HXX141,297.64  DOPLink