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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.852654 
Contract referenceMIREX-2024-00117 
Contract description:ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS RICOH DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
16/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2024-0042 
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS RICOH DE ESTE MINISTERIO. 
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS RICOH DE ESTE MINISTERIO. 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
adquisicion de equipos toner alteknativa2 
GoodsDominicana 
393,795.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Administración se Servicios TIC, la División de Almacén y Suministro y un representante de la unidad de Auditoria Interna de e

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1827927 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
333,724.650.0060,070.440.00796,500.00393,795.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01JUEGO DE TÓNER RICOH C200015UD53,10022,248.31333,724.650.001860,070.440.00796,500.00393,795.09
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
393,795.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01393,795.09  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único 393,795.09  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715613803168heVkt1393,795.09  DOPLink