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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.851314 
Contract referenceAGRICULTURA-2024-00086 
Contract description:ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
22/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido15/05/2024 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0036 
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA  
ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES 
DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO 
AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0036 
GoodsDominicana 
59,433.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN NO.83

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1822833 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,367.600.009,066.170.00164,964.0059,433.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE OFICINA C/TAPAS48UD843.723611,328.000.00182,039.040.0040,497.6013,367.04
    
8
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE INODORO EN POLVO96UD247.844.844,304.640.0018774.840.0023,788.805,079.48
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS C/PALO288UD165.297.1727,984.960.00185,037.290.0047,577.6033,022.25
    
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA 4"X 6"1,500UD35.44.56,750.000.00181,215.000.0053,100.007,965.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
66,120.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0166,120.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA66,120.40  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG171527108746170BbI166,120.40  DOPLink