Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.860646 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00304 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
13/05/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/05/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0046 
Adquisicion de Materiales Medicos y Medicamentos 
Adquisición de Materiales Médicos y Medicamentos para uso en paciente de este Centro de Salud. 
Subdireccion de Farmacia HCFFAA 
oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
219,206 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/05/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/05/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1824443 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
193,700.000.0025,506.000.00202,100.00219,206.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01PARACETAMOL 10MG/ML 200UD20020040,000.000.000.000.0040,000.0040,000.00
    
12
42192212 - Esterilla o sá(...)
2.3.9.3.01SABANITA DESECHEBLES 60X902,000UD353570,000.000.001812,600.000.0070,000.0082,600.00
    
13
42142402 - Cánulas o tubo(...)
2.3.9.3.01CANULA DE YAKAUER 900UD656558,500.000.001810,530.000.0058,500.0069,030.00
    
14
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01ESPARADRAPO (Z-O 2" SEDA150UD808012,000.000.000.000.0012,000.0012,000.00
    
15
42311511 - Vendajes de ga(...)
2.3.9.3.01PARES GUANTES ESTERIL # 7.0600UD362213,200.000.00182,376.000.0021,600.0015,576.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
219,206.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01179,206.00  DOP----View
2.3.4.1.0140,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA Adquisicion de Materiales Medicos y Medicamentos219,206.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17153445135472jnky1219,206.00  DOPLink