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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.854762 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00322 
Contract description:ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ESTERILIZADOR INFRARROJO, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD. 
Goods 
Contract Start:
23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0079 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ESTERILIZADOR INFRARROJO, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ESTERILIZADOR INFRARROJO, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD.  
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
OFERTA TELEFONOS_EXT 
GoodsDominicana 
35,046 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1824952 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,700.000.005,346.000.0035,046.0035,046.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
43191504 - Teléfonos fijo(...)
2.6.5.5.01TELEFONO GRANDSTREM IP 4-SIP/2 LINE/ POE 6UD5,8414,95029,700.000.00185,346.000.0035,046.0035,046.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
21,877.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.0121,877.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura21,877.20  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17199323039909WOmC121,877.20  DOPLink