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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.849159
Contract reference
MMUJER-2024-00251
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL DÍA NACIONAL DE LAS SUFRAGISTAS E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD PROTOCOLAR DE LA DEVELACIÓN DE PINTURAS DE MUJERES MERITORIAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA GALERÍA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2024.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0136
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL DÍA NACIONAL DE LAS SUFRAGISTAS E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD PROTOCOLAR DE LA DEVELACIÓN DE PINTURAS DE MUJERES MERITORIAS, QUE SERÁN UTILI
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL DÍA NACIONAL DE LAS SUFRAGISTAS E IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD PROTOCOLAR DE LA DEVELACIÓN DE PINTURAS DE MUJERES MERITORIAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA GALERÍA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ, EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2024.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
Impresos Tres Tintas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
114,106 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1823002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,700.00
0.00
17,406.00
0.00
114,106.00
114,106.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de 400 invitaciones 8.9 x 6.9” en opalina crema. A full color con logo y nombre del evento en pan de oro, letras negras en relieve con recuadro embozado y sobre con cierre de 0.75” en pan de oro con logo institucional.
1
UD
82,600
70,000
70,000.00
0.00
18
12,600.00
0.00
82,600.00
82,600.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de 300 programas tipo brochures; tríptico 14x8.5”, impreso a full color en satinado 100.
1
UD
14,160
12,000
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
14,160.00
14,160.00
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de 60 invitaciones 8.9 x 6.9” en opalina crema, impreso a full color (logo institucional y nombre del evento en pan de oro, letras negras con relieve) en recuadro embozado y sobres en opalina crema con cierre de 0.75” en pan de oro con logo institucional.
1
UD
17,346
14,700
14,700.00
0.00
18
2,646.00
0.00
17,346.00
17,346.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00251.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00251.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,106.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
114,106.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
114,106.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17147401266787CeOG
1
114,106.00
DOP
Vencido
Link