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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.847340 
Contract referenceIGNJJHM-2024-00011 
Contract description:Adquisición de artículos y materiales de ferretería 
Goods 
Contract Start:
01/05/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/06/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IGNJJHM-DAF-CD-2024-0009 
Adquisición de artículos y materiales de ferretería  
Adquisición de artículos y materiales de ferretería para uso en el IGNJJHM 
Departamento Servicios Generales 
B&F Mercamtil, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
16,626.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/05/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1820823 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,090.500.000.002,536.2916,626.7516,626.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica de exterior blanco 00, cubeta de 5 galones1GAL10,2448,681.368,681.360.000.00181,562.6410,244.0010,244.00
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 50mm5UD10084.75423.750.000.001876.28500.00500.03
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolo de pintar antigotas 91/2 pulgadas4UD150127.12508.480.000.001891.53600.00600.01
    
4
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandejas de pintura2UD10084.75169.500.000.001830.51200.00200.01
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Masilla blanca, cubo de 32onza1UD350296.61296.610.000.001853.39350.00350.00
    
6
39121407 - Strips de cone(...)
2.3.9.6.01Regletas eléctricas de 6 conectores5UD781.25662.083,310.400.000.0018595.873,906.253,906.27
    
7
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillos LED 12w, bajo consumo10UD82.6570.04700.400.000.0018126.07826.50826.47
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
16,626.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0610,244.00  DOP----View
2.3.6.3.041,300.05  DOP----View
2.3.7.2.99350.00  DOP----View
2.3.9.6.014,732.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos y materiales de ferretería16,626.79  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714591411280LNkep116,626.79  DOPLink