Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.846238 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-00361 
Contract description:ADQUISICION DE PERIFERICOS Y MATERIALES DE RED 
Goods 
Contract Start:
29/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0157 
ADQUISICION DE PERIFERICOS Y MATERIALES DE RED PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EN DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL  
LA ADQUISICION DE PERIFERICOS Y MATERIALES DE RED PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EN DISTINTAS AREAS DEL HOSPITAL  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0157_EXT 
GoodsDominicana 
173,222.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/04/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/04/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1807305 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
146,798.400.0026,423.720.00172,466.60173,222.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201404 - Tarjetas de in(...)
2.3.9.2.01JACK RJ45 CAT 6100UD124.84105.810,580.000.00181,904.400.0012,484.0012,484.40
    
2
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE NEGRO USB ALAMBRICO25UD775.3657.0316,425.750.00182,956.640.0019,382.5019,382.39
    
3
43201409 - Tarjetas de in(...)
2.3.9.2.01TECLADO NEGRO USB ALAMBRICO25UD1,029.66872.5921,814.750.00183,926.660.0025,741.5025,741.41
    
5
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT NO ADMINISTRABLE/DESKTOP CON CARCASA METALICA10UD2,615.882,210.8522,108.500.00183,979.530.0026,158.8026,088.03
    
6
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01SWITCH 5 PUERTOS GIGABIT NO ADMINISTRABLE/DESKTOP CON CARCASA METALICA20UD1,906.251,650.4733,009.400.00185,941.690.0038,125.0038,951.09
    
7
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01UPS 600 VA/360W20UD2,528.742,14342,860.000.00187,714.800.0050,574.8050,574.80
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
34,220.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0134,220.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago de materiales de red 34,220.00  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024574134,220.00  DOP