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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.848588 
Contract referenceONESVIE-2024-00058 
Contract description:Adquisición de suministro de oficina para uso Instituciónal, correspondiente al 1er. trimestre 2024. 
Goods 
Contract Start:
07/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONESVIE-DAF-CD-2024-0013 
Adquisición de suministro de oficina para uso Instituciónal, correspondiente al 1er. trimestre 2024. 
Adquisición de suministro de oficina para uso Instituciónal, correspondiente al 1er. trimestre 2024. 
Almacén y Suministro 
ONESVIE-DAF-CD-2024-0013 
GoodsDominicana 
64,981.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1817404 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
55,068.740.009,912.360.0085,385.0064,981.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
44121807 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01Corrector liquido tipo brocha (según ficha técnica)15UD6522.22333.300.001859.990.00975.00393.29
    
15
44121807 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01Goma de borrar (según ficha técnica)30UD1522.22666.600.0018119.990.00450.00786.59
    
16
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protectores de hojas 8 ½x11 (según ficha técnica)20PAQ3001803,600.000.0018648.000.006,000.004,248.00
    
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas de vinil color blanco de 4 pulg. (según ficha técnica)25UD300227.785,694.500.00181,025.010.007,500.006,719.51
    
20
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobres de manila 9x12 (según ficha técnica)2PAQ2,500802.221,604.440.0018288.800.005,000.001,893.24
    
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobres de manila 10x13 (según ficha técnica)1PAQ2,800910910.000.0018163.800.002,800.001,073.80
    
23
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banditas Elásticas (según ficha técnica)10CAJ6027.78277.800.001850.000.00600.00327.80
    
24
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01Papel bond 8 ½ x14 (según ficha técnica)3RESMA470320960.000.0018172.800.001,410.001,132.80
    
25
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01Papel bond 8 ½ x11 (según ficha técnica)150UD35025037,500.000.00186,750.000.0052,500.0044,250.00
    
27
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca Grapas Con cubierta plástica (según ficha técnica)30UD4521.11633.300.0018113.990.001,350.00747.29
    
29
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01Tabla con sujetador (según ficha técnica)40UD17072.222,888.800.0018519.980.006,800.003,408.78
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
64,981.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0119,598.30  DOP----View
2.3.3.2.0145,382.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 pago64,981.10  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1714055328747FpGt6164,981.10  DOPLink