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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.845312
Contract reference
UAF-2024-00007
Contract description:
Adquisición e instalación de tintados y laminados para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UAF-DAF-CD-2024-0004
Request Title
Adquisición e instalación de tintados y laminados para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Description
Adquisición e instalación de Tintados y Laminados para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
UAF-DAF-CD-2024-0004
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,000.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
24/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Todos los ítems adjudicados serán entregados de manera inmediata, luego de recibir esta orden de compra.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1815155 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,796.73
0.00
12,203.41
0.00
139,000.00
80,000.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Laminado de control solar tercer piso (ver Especificaciones Técnicas).
12
UD
2,500
1,694.92
20,339.04
0.00
18
3,661.03
0.00
30,000.00
24,000.07
2
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Laminado de control solar primer piso (ver Especificaciones Técnicas).
5
UD
2,500
1,694.92
8,474.60
0.00
18
1,525.43
0.00
12,500.00
10,000.03
3
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Servicio de instalacion de tintado para camioneta institucional (ver Especificaciones Técnicas).
2
UD
25,000
8,474.58
16,949.16
0.00
18
3,050.85
0.00
50,000.00
20,000.01
4
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Servicio de instalacion de tintado para minubus institucional (ver Especificaciones Técnicas).
1
UD
25,000
14,406.78
14,406.78
0.00
18
2,593.22
0.00
25,000.00
17,000.00
5
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Servicio de instalacion de identificadores para puertas (ver Especificaciones Técnicas).
5
UD
2,500
762.71
3,813.55
0.00
18
686.44
0.00
12,500.00
4,499.99
6
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Laminado con señalizacion Hale (ver Especificaciones Técnicas).
15
UD
300
127.12
1,906.80
0.00
18
343.22
0.00
4,500.00
2,250.02
7
14121701 - Papeles adheri
(...)
14121701 - Papeles adheridos con película
2.2.2.2.01
Laminado con señalizacion empuje (ver Especificaciones Técnicas).
15
UD
300
127.12
1,906.80
0.00
18
343.22
0.00
4,500.00
2,250.02
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Orden de Compras_22/4/2024_8_07 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
139,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17129516778910guMx
2
80,000.14
DOP
Vencido
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