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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.851185
Contract reference
CEMADOJA-2024-00040
Contract description:
COMPRA DE CARTUCHOS
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0017
Request Title
COMPRA DE CARTUCHOS
Description
COMPRA DE CARTUCHOS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE CARTUCHO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
26,054.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1814952 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,080.00
0.00
0.00
3,974.40
51,200.00
26,054.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
20
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON NEGRO 504
4
UD
3,200
1,380
5,520.00
0.00
0.00
18
993.60
12,800.00
6,513.60
21
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON AZUL 504
2
UD
3,200
1,380
2,760.00
0.00
0.00
18
496.80
6,400.00
3,256.80
22
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON AMARILLO 504
2
UD
3,200
1,380
2,760.00
0.00
0.00
18
496.80
6,400.00
3,256.80
23
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON MEGENTA 504
2
UD
3,200
1,380
2,760.00
0.00
0.00
18
496.80
6,400.00
3,256.80
24
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON NEGRO 544
3
UD
3,200
1,380
4,140.00
0.00
0.00
18
745.20
9,600.00
4,885.20
25
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSONA AZUL 544
1
UD
3,200
1,380
1,380.00
0.00
0.00
18
248.40
3,200.00
1,628.40
26
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON AMARILLA 544
1
UD
3,200
1,380
1,380.00
0.00
0.00
18
248.40
3,200.00
1,628.40
27
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON ROSADO 544
1
UD
3,200
1,380
1,380.00
0.00
0.00
18
248.40
3,200.00
1,628.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/5/2024_2_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,054.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
26,054.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
26,054.40
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715091726834iuXnQ
1
26,054.40
DOP
Vencido
Link