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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.844371 
Contract referenceBomberos SDO-2024-00023 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA SER USADA EN ESTA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
22/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/04/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0010 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN  
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN.  
DEPARTAMENTO SUMINISTRO 
ADQUISICION DESECHABLES PARA SER USADO EN LAS DIFE 
GoodsDominicana 
70,732.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/04/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1815009 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,942.500.0010,789.650.0059,942.5070,732.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FARDO PLATOS CON DIVISIÓN 10UD1,9801,98019,800.000.00183,564.000.0019,800.0023,364.00
    
2
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FARDO PLATOS TAMAÑO NORMAL10UD1,2001,20012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
3
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASO NO 10 PAQ 10/115UD337.5337.55,062.500.0018911.250.005,062.505,973.75
    
4
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01VASO CAFE PAQ 10/120UD3213216,420.000.00181,155.600.006,420.007,575.60
    
5
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJA CUCHARAS PLÁSTICAS 10UD9809809,800.000.00181,764.000.009,800.0011,564.00
    
6
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJA CUBIERTOS PLASTICOS 7UD9809806,860.000.00181,234.800.006,860.008,094.80
 
DocumentDocument Name
Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios) Missing Document
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
70,732.15 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0170,732.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO70,732.15  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713807656911TP7Ne170,732.15  DOPLink