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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.848636
Contract reference
CEMADOJA-2024-00037
Contract description:
COMPRA DE CONECTORES SIN AGUJAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0014
Request Title
COMPRA DE CONECTORES SIN AGUJAS
Description
COMPRA DE CONECTORES SIN AGUJAS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE CONECTORES SIN AGUJAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
177,000.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1814704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
150,000.10
0.00
0.00
27,000.00
177,000.10
177,000.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
CONECTORES SIN AGUJA
1
UD
0.1
0.1
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
1
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
CONECTORES SIN AGUJA
2,000
UD
88.5
75
150,000.00
0.00
0.00
18
27,000.00
177,000.00
177,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Empresas Asociada
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1714491278296hRjMS.pdf
EG1714491278296hRjMS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/5/2024_2_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,000.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
177,000.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
177,000.10
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714491278296hRjMS
1
177,000.10
DOP
Vencido
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