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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.843145 
Contract referenceCESP-2024-00012 
Contract description:Adquisición de Archivos y Toner para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad de Seguridad Portuaria, CESEP 
Goods 
Contract Start:
17/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/05/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESP-DAF-CD-2024-0009 
Adquisicion de Archivos y Toner para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad de Seguridad Portuaria, CESEP 
Adquisicion de Archivos y Toner para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad de Seguridad Portuaria, CESEP 
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP) 
OFERTA SUPLIDORES DIVERSOS, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
61,238.46 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/04/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1812537 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,897.000.009,341.460.0051,897.0061,238.46
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TONER 26A (CF226A) COLOR NEGRO3UD10,64910,64931,947.000.00185,750.460.0031,947.0037,697.46
    
2
56101702 - Gabinetes de a(...)
2.6.1.1.01ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR GRIS1UD19,95019,95019,950.000.00183,591.000.0019,950.0023,541.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,238.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0137,697.46  DOP----View
2.6.1.1.0123,541.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO61,238.46  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713369615954tfC2L161,238.46  DOPLink