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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.849554 
Contract referenceHDSS-2024-00112 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2024 
Goods 
Contract Start:
08/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2024-0011 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2024 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-2024 
SUMINISTRO 
Velez Import, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
9,280.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1805330 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,865.000.001,415.700.0057,232.109,280.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR5UD28.2827135.000.001824.300.00141.40159.30
    
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01GOMITAS 20CAJ25.9621420.000.001875.600.00519.20495.60
    
18
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL SUMADORA (ROLLO)50UD18.5715750.000.0018135.000.00928.50885.00
    
21
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01PENDAFLEX 8 1/2 X 11100UD504.2323.62,360.000.0018424.800.0050,423.002,784.80
    
25
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10 X 151,000UD5.224.24,200.000.0018756.000.005,220.004,956.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
27,800.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0114,702.80  DOP----View
2.3.7.2.991,298.00  DOP----View
2.3.9.5.0111,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO-202427,800.80  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-118-2024127,800.80  DOP