Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.852213 
Contract referenceMEM-2024-00077 
Contract description:Adquisición de materiales para proyecto Maniel, Mesa de Domingo (DERS) 
Goods 
Contract Start:
14/05/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MEM-DAF-CM-2024-0036 
Adquisición de materiales para proyecto Maniel, Mesa de Domingo (DERS) 
Adquisición de materiales para proyecto Maniel, Mesa de Domingo (DERS) 
VICEMINISTERIO DE ENERGIA 
oferta Corpemc SRL 
GoodsDominicana 
1,125,720 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Isabel Aguiar No. 6, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo (Club Julio Sauri) 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1809015 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
954,000.000.000.00171,720.001,463,000.001,125,720.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
02
39121108 - Accesorios del(...)
2.3.9.8.02Seccionador de 100 AMP200UD7,3154,770954,000.000.000.0018171,720.001,463,000.001,125,720.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Sources with specific destination
115,522.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01115,522.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO FACTURA115,522.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712934309353KPf711115,522.00  DOPLink