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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.852649
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2024-00191
Contract description:
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO PARA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y SUS DEPENDENCIAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2024-0005
Request Title
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO PARA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y SUS DEPENDENCIAS
Description
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO PARA SEDE CENTRAL DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y SUS DEPENDENCIAS
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Ecofumigadora EGA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
4,318,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1809910 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,659,322.03
0.00
658,677.97
0.00
5,000,000.00
4,318,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Contratación de Empresa para Servicios de Fumigación para la Sede Central del Departamento Aeroportuario y Dependencias
1
UD
5,000,000
3,659,322.03
3,659,322.03
0.00
18
658,677.97
0.00
5,000,000.00
4,318,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER-ACTA-012-2024-SERVICIOS DE FUMIGACION.pdf
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Contrato - DA-CCC-CP-2024-0005 - Ecofumigadora_0001.pdf
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Acta Notarial Apertura de SobreB - DA-CCC-CP-2024-0005_0001.pdf
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Acta de Adjudicación - DA-CCC-CP-2024-0005_0001.pdf
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Informe Final - DA-CCC-CP-2024-0005_0001.pdf
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Contrato - DA-CCC-CP-2024-0005 - Ecofumigadora_0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,318,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
4,318,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
4,318,000.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
Dpto. Aeroportuario-CCC-CP-2024-0005
1
4,318,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-ACTA-012-2024-SERVICIOS DE FUMIGACION.pdf
2025
2024-0005
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-ACTA-012-2024-SERVICIOS DE FUMIGACION.pdf