1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.843308
Contract reference
POLITUR-2024-00037
Contract description:
Solicitud Compra Materiales de Oficina los cuales serán utilizados por los distintos Departamentos de esta Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLITUR-DAF-CM-2024-0007
Request Title
Solicitud Compra Materiales de Oficina
Description
Solicitud Compra Materiales de Oficina los cuales serán utilizados por los distintos Departamentos de esta Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR).
Business Operation
ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference
POLITUR-DAF-CM-2024-0007
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,980.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1808001 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,807.90
0.00
12,173.03
0.00
130,174.70
102,980.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMA # 18
60
CAJ
81.42
22.03
1,321.80
0.00
18
237.92
0.00
4,885.20
1,559.72
3
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
MURAL DE CORCHO
20
UD
1,601.26
409
8,180.00
0.00
0
0.00
0.00
32,025.20
8,180.00
5
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
TACHUELAS TIPO PIN (100/1)
60
CAJ
160.13
33.2
1,992.00
0.00
18
358.56
0.00
9,607.80
2,350.56
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZUL (12/1)
160
CAJ
208.16
93.75
15,000.00
0.00
0
0.00
0.00
33,305.60
15,000.00
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADOR DE PIZARRA
20
UD
56.02
29.66
593.20
0.00
18
106.78
0.00
1,120.40
699.98
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS PISA PAPELES
20
CAJ
272.21
58.47
1,169.40
0.00
18
210.49
0.00
5,444.20
1,379.89
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE 2X90 (36/1)
40
CAJ
496.39
1,185.25
47,410.00
0.00
18
8,533.80
0.00
19,855.60
55,943.80
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO DE 25MM (12/1)
80
CAJ
58.28
24.57
1,965.60
0.00
18
353.81
0.00
4,662.40
2,319.41
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO DE 19MM (12/1)
80
CAJ
38.91
16.94
1,355.20
0.00
18
243.94
0.00
3,112.80
1,599.14
29
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVA DE VARIOS COLORES BRILLANTES 3X3 65 HOJAS (24/1)
10
PAQ
540.92
714.38
7,143.80
0.00
18
1,285.88
0.00
5,409.20
8,429.68
30
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVA 3X3 (9/1)
10
PAQ
536.61
124.47
1,244.70
0.00
18
224.05
0.00
5,366.10
1,468.75
31
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVA 3X5 (9/1)
10
CAJ
538.02
343.22
3,432.20
0.00
18
617.80
0.00
5,380.20
4,050.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día
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Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/4/2024_6_34 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,291.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
198,291.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud Compra Materiales de Oficina los cuales serán utilizados por los distintos Departamentos de esta Dirección Central de Policía de Turismo (POLITUR).
198,291.70
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713384086281hX17b
1
198,291.70
DOP
Vencido
Link