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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.847582
Contract reference
SISALRIL-2024-00112
Contract description:
SERVICIO DE CATERING PARA LA “CHARLA DIVULGACIÓN DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD” Y EL “TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÚBLICA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO”.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SISALRIL-DAF-CD-2024-0014
Request Title
SERVICIO DE CATERING PARA LA “CHARLA DIVULGACIÓN DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD” Y EL “TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÚBLICA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO”.
Description
SERVICIO DE CATERING PARA LA “CHARLA DIVULGACIÓN DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD” Y EL “TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÚBLICA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO”.
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
Reply Reference
DAMAACA COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
62,678.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1788047 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,880.00
0.00
8,798.40
0.00
63,000.00
62,678.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
SERVICIO DE CATERING PARA LA "CHARLA DIVULGACIÓN DEL SFS" (LA ROMANA)
1
UD
50,000
46,080
46,080.00
0.00
18
8,294.40
0.00
50,000.00
54,374.40
Mis observaciones:
Refrigerio Preempacado para 144 Personas
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE RED PÙBLICA (OFIC. PRINCIPAL SISALRIL)
1
UD
5,000
2,800
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
5,000.00
3,304.00
Mis observaciones:
Refrigerio Preempacado para 7 Personas
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
TRANSPORTE (LA ROMANA)
1
UD
6,000
4,000
4,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
4,000.00
4
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
TRANSPORTE (OFICINA PRINCIPAL SISALRIL)
1
UD
2,000
1,000
1,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
1,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRAS CD-0014.pdf
ORDEN DE COMPRAS CD-0014.pdf
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CUOTA CD 0014.pdf
CUOTA CD 0014.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/5/2024_5_27 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,678.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
62,678.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
62,678.40
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
62,678.40
DOP
Vencido
CUOTA CD 0014.pdf