Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.845591 
Contract referenceEDEESTE-2024-00035 
Contract description:Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022 
Services 
Contract Start:
15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-08-ProcesosExcepcion 
EDEESTE-MAE-PEEN-2022-0003 
Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022 
Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 2022 
DIRECCION DE DISTRIBUCION 
Oferta DTE Dominican Tools & Equipments, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
44,959,952.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/04/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1766606 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,101,654.650.006,858,297.840.0062,079,183.1044,959,952.49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
95
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.011014667-Luminaria T/Cobra LED 90W2,000UD10,784.036,913.3613,826,720.000.00182,488,809.600.0021,568,060.0016,315,529.60
    
96
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.011009878-LUMINARIAS LED DE 120 WATTS2,000UD13,354.647,561.2415,122,480.000.00182,722,046.400.0026,709,280.0017,844,526.40
    
120
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.011002715-Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 120-240V50UD122,757.7871,0793,553,950.000.0018639,711.000.006,137,889.004,193,661.00
    
121
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.011002724-Transf Monof 50kVA 7.2kV 120-240V20UD131,542.6382,856.631,657,132.600.0018298,283.870.002,630,852.601,955,416.47
    
122
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.011002733-Transf Monof 75kVA 7.2kV 120-240V35UD143,802.9112,610.633,941,372.050.0018709,446.970.005,033,101.504,650,819.02
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
22,519,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0122,519,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales Eléctricos para la atención de Averías en Redes y Acometidas de los Clientes luego del paso de los Aguaceros Torrenciales el 04 noviembre 202222,519,350.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024123456122,519,350.00  DOP
20251222,549,350.00  DOP