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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.849581
Contract reference
DGM-2024-00038
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO MIPYMES).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2024-0019
Request Title
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO MIPYMES).
Description
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL Y LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DGM (PROCESO DIRIGIDO MIPYMES).
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
Irevis Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,496,328.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1800039 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1.268.075,00
0,00
228.253,50
0,00
1.250.000,00
1.496.328,50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA 00 SEMIGLOSS (CUBETA)
50
UD
8.000
8.700
435.000,00
0,00
18
78.300,00
0,00
400.000,00
513.300,00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS ARENA (CUBETA) ACRILICA
50
UD
8.000
7.900
395.000,00
0,00
18
71.100,00
0,00
400.000,00
466.100,00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO (CUBETA) ACRILICA
50
UD
8.000
7.862
393.100,00
0,00
18
70.758,00
0,00
400.000,00
463.858,00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFICO (GALON) ACRILICA
25
UD
2.000
1.799
44.975,00
0,00
18
8.095,50
0,00
50.000,00
53.070,50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2024_4_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,496,328.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,496,328.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
1,496,328.50
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17121594481275qPZr
1
1,496,328.50
DOP
Vencido
Link