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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.835520 
Contract referenceADESS-2024-00037 
Contract description:Adquisición de artículos varios para diferentes departamentos de la institución" 
Goods 
Contract Start:
22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADESS-DAF-CD-2024-0016 
“Adquisición de artículos varios para diferentes departamentos de la institución”. 
“Adquisición de artículos varios para diferentes departamentos de la institución”. 
Dirección General 
“Adquisición de artículos varios para diferentes d 
GoodsDominicana 
50,445 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1797033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,750.000.007,695.000.0051,460.0050,445.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01Caja plastica transparente-mediana50UD32026513,250.000.00182,385.000.0016,000.0015,635.00
    
3
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Porta toallas de papel2UD1,8001,5003,000.000.0018540.000.003,600.003,540.00
    
4
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Set de cubertería4UD4,2003,50014,000.000.00182,520.000.0016,800.0016,520.00
    
5
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01Cajas plásticas2UD1,1009001,800.000.0018324.000.002,200.002,124.00
    
6
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01Cajas plásticas4UD1,7001,4005,600.000.00181,008.000.006,800.006,608.00
    
7
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pinespuma12UD5054255,100.000.0018918.000.006,060.006,018.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
50,445.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,558.00  DOP----View
2.3.9.2.0124,367.00  DOP----View
2.3.9.5.0116,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL50,445.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1711051535399EEepE150,445.00  DOPLink