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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.834788 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00057 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
21/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0002 
Adquisición de materiales de limpieza dirigido a MIPYMES. PCB-CM-3757 
Adquisición de materiales de limpieza dirigido a MIPYMES. PCB-CM-3757 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0002 
GoodsDominicana 
4,495.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1796406 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
3,810.000.00685.800.007,600.004,495.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑA10UD10025250.000.001845.000.001,000.00295.00
    
1
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01TOALLAS DE COCINA MICROFIBRA (40X36 CM)40UD60351,400.000.0018252.000.002,400.001,652.00
    
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LIMPIADOR EN ESPUMA12UD3501802,160.000.0018388.800.004,200.002,548.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
127,843.56 DOP
471,115.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0129,205.00  DOP----View
2.3.3.2.0169,195.20  DOP----View
2.3.7.2.994,191.36  DOP----View
2.3.9.1.0113,895.68  DOP----View
2.2.5.3.0411,356.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  1127,843.56  DOPAbril2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201605471,115.00  DOP