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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.834783 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00056 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
21/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0002 
Adquisición de materiales de limpieza dirigido a MIPYMES. PCB-CM-3757 
Adquisición de materiales de limpieza dirigido a MIPYMES. PCB-CM-3757 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS DAF CM 2024 0002 
GoodsDominicana 
72,299.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1796405 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,270.950.0011,028.780.00102,500.0072,299.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES No 7 CAJA/5025CAJ2,9001,949.1548,728.750.0048,728.75188,771.180.0072,500.0057,499.93
    
1
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA DESECHABLE CAJA/4010CAJ1,500627.116,271.100.006,271.1181,128.800.0015,000.007,399.90
    
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDOR DESECHABLE (FARDO/40)10CAJ1,500627.116,271.100.006,271.1181,128.800.0015,000.007,399.90
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
127,843.56 DOP
471,115.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0129,205.00  DOP----View
2.3.3.2.0169,195.20  DOP----View
2.3.7.2.994,191.36  DOP----View
2.3.9.1.0113,895.68  DOP----View
2.2.5.3.0411,356.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  1127,843.56  DOPAbril2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201605471,115.00  DOP