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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.850639 
Contract referencePOLICIA NACIONAL-2024-00080 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEA  
Goods 
Contract Start:
10/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2024-0031 
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER 
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYME MUJER 
DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N. 
OFERTA M & P VISMEL, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
929,899 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1796302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
788,050.000.00141,849.000.00887,000.00929,899.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TANQUES DE DESINFECTANTES 55/1 GALON10UD10,90010,600106,000.000.001819,080.000.00109,000.00125,080.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TANQUES DE PINOL 55/1 GALON10UD15,00013,505135,050.000.001824,309.000.00150,000.00159,359.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE DESINFECTANTE 24/450 ml30UD4,0003,00090,000.000.001816,200.000.00120,000.00106,200.00
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES LIMPIA CRISTALES 20UD2502505,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01TANQUES DE JABON LIQUIDO 55/1 GALON10UD10,90010,600106,000.000.001819,080.000.00109,000.00125,080.00
    
16
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE DESGRASANTES 4/1 GALON80UD2,0001,600128,000.000.001823,040.000.00160,000.00151,040.00
    
17
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CAJAS DE CLORO 4/1 GALON 40UD60060024,000.000.00184,320.000.0024,000.0028,320.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01CAJAS DE JABON MIEL 50/1, 75 GR30UD3,0003,00090,000.000.001816,200.000.0090,000.00106,200.00
    
19
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTES EN POLVO 30/1 LIBRA80UD1,5001,300104,000.000.001818,720.000.00120,000.00122,720.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
929,899.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01929,899.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 929,899.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710938784788CSqvw1929,899.00  DOPLink