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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.838498
Contract reference
CONADIS-2024-00011
Contract description:
Proceso dirigido a MiPyMe’s Mujer para la Adquisición de Materiales, Productos y/o Artículos de Limpieza e Higiene para Uso Institucional Primer Semestre
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
13/05/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONADIS-DAF-CM-2024-0002
Request Title
Proceso dirigido a MiPyMe’s Mujer para la Adquisición de Materiales, Productos y/o Artículos de Limpieza e Higiene para Uso Institucional Primer Semestre
Description
Proceso dirigido a MiPyMe’s Mujer para la Adquisición de Materiales, Productos y/o Artículos de Limpieza e Higiene para Uso Institucional Primer Semestre
Business Operation
Administrativo y Suministro
Reply Reference
Cotizacion ofisol
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,959.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
02/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Proyecto 27 de Febrero No.12, Ensanche Miraflores 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1795251 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,660.10
0.00
299.25
0.00
35,000.00
16,959.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo, envasado en sacos de 30 lbs
2
UD
1,500
831.25
1,662.50
0.00
18
299.25
0.00
3,000.00
1,961.75
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabón antibacterial en espuma (6/1000ml)
40
UD
800
374.94
14,997.60
0.00
0
0.00
0.00
32,000.00
14,997.60
Mis observaciones:
Ver especificaciones técnica
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/3/2024_7_30 p.m..Pdf
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ACTA SIMPLE APERTURA DE SOBRES CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
ACTA SIMPLE APERTURA DE SOBRES CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
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Informe Pericial de Evaluación CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
Informe Pericial de Evaluación CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
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Informe definitvo de Evaluación CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
Informe definitvo de Evaluación CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
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EVALUACION CONADIS-DAF-CD-2024-0002.pdf
EVALUACION CONADIS-DAF-CD-2024-0002.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CONADIS-DAF-CM-2024-0002.pdf
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CERT COUTA COMPROMETER OFISOL SUMINISTRO.pdf
CERT COUTA COMPROMETER OFISOL SUMINISTRO.pdf
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ORDEN DE COMPRA COANDIS-2024-00011 OFISOL Y SUMINSITRO.pdf
ORDEN DE COMPRA COANDIS-2024-00011 OFISOL Y SUMINSITRO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
3,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
128,480.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
114,370.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
2,700.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
134,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17095766052293Ab6B
16
148,795.52
DOP
Vencido
Link