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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.854215 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2024-00195 
Contract description:Solicitud de materiales. 
Goods 
Contract Start:
22/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0084 
Solicitud de materiales.  
Solicitud de materiales.  
Enc. Sección Hidrosanitaria  
Dejessa, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
147,303.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1795713 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
124,833.200.0022,469.980.00124,833.20147,303.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121523 - Alambre forrad(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma 12/350UD49.649.62,480.000.0018446.400.002,480.002,926.40
    
2
26121523 - Alambre forrad(...)
2.3.9.6.01Alambre No.12 color rojo o negro estandar40UD17.617.6704.000.0018126.720.00704.00830.72
    
3
26121523 - Alambre forrad(...)
2.3.9.6.01Alambre color blanco estandar40UD17.617.6704.000.0018126.720.00704.00830.72
    
4
26121523 - Alambre forrad(...)
2.3.9.6.01Alambre color verde estandar40UD17.617.6704.000.0018126.720.00704.00830.72
    
5
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Rollo de tape1UD592592592.000.0018106.560.00592.00698.56
    
6
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02Canaleta plastica adhesiva1UD147.2147.2147.200.001826.500.00147.20173.70
    
7
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Llaves de lavamanos tipo push10UD1,0001,00010,000.000.00181,800.000.0010,000.0011,800.00
    
8
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Llaves de fregadero2UD236236472.000.001884.960.00472.00556.96
    
9
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.9.8.02Flota completa de 11UD910910910.000.0018163.800.00910.001,073.80
    
10
40141610 - Válvulas de fl(...)
2.3.9.8.02Flota completa de 3/41UD910910910.000.0018163.800.00910.001,073.80
    
11
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador hembra de 11UD353535.000.00186.300.0035.0041.30
    
12
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02Adaptador hembra de 3/41UD353535.000.00186.300.0035.0041.30
    
13
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Teflón2UD7070140.000.001825.200.00140.00165.20
    
13
24101504 - Carretones de (...)
2.6.4.6.01Carrito de ropa limpia2UD53,50053,500107,000.000.001819,260.000.00107,000.00126,260.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
147,303.18 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.016,117.12  DOP----View
2.3.9.8.0214,760.86  DOP----View
2.6.4.6.01126,260.00  DOP----View
2.3.9.9.05165.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago147,303.18  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17108688611454X0EF1147,303.18  DOPLink