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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866797 
Contract referenceEDEESTE-2024-00095 
Contract description:Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE 
Goods 
Contract Start:
28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2023-0084 
Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE 
Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE 
Gerencia de Servicios Generales 
EDEESTE-DAF-CM-2023-0084 MONCALI SRL 
GoodsDominicana 
111,327.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1792424 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
94,345.000.0016,982.100.00214,825.00111,327.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Válvula de Entrada para inodoro 100UD40911911,900.000.00182,142.000.0040,900.0014,042.00
    
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Manguera para inodoro200UD1458016,000.000.00182,880.000.0029,000.0018,880.00
    
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Manguera monomando de lavamanos en acero inoxidable200UD36512424,800.000.00184,464.000.0073,000.0029,264.00
    
12
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Balancín de inodoro 200UD26511322,600.000.00184,068.000.0053,000.0026,668.00
    
16
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02Fregadero tipo bara 1 boca10UD1,1951,17011,700.000.00182,106.000.0011,950.0013,806.00
    
17
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02Fregadero 2 boca5UD1,3951,4697,345.000.00181,322.100.006,975.008,667.10
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,461,135.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0217,700.00  DOP----View
2.6.5.8.01300,180.20  DOP----View
2.3.9.8.011,143,254.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE1,461,135.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024121,461,135.00  DOP