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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866930 
Contract referenceEDEESTE-2024-00094 
Contract description:Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE 
Goods 
Contract Start:
01/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2023-0084 
Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE 
Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE 
Gerencia de Servicios Generales 
PROVESOL , Compra de Materiales de Plomería de EDE 
GoodsDominicana 
198,713.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1792929 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
168,401.000.0030,312.180.00267,430.00198,713.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Mezcladora cromada de cuello para fregadero20UD3,1152,254.2545,085.000.00188,115.300.0062,300.0053,200.30
    
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Pera de Inodoro20UD169102.252,045.000.0018368.100.003,380.002,413.10
    
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Válvula de salida para inodoro 200UD425224.2844,856.000.00188,074.080.0085,000.0052,930.08
    
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llave angular200UD225242.1648,432.000.00188,717.760.0045,000.0057,149.76
    
18
39121506 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Presostato50UD1,435559.6627,983.000.00185,036.940.0071,750.0033,019.94
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,461,135.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0217,700.00  DOP----View
2.6.5.8.01300,180.20  DOP----View
2.3.9.8.011,143,254.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de Materiales de Plomería de EDEESTE1,461,135.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024121,461,135.00  DOP