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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.833032 
Contract referenceBomberos SDE-2024-00035 
Contract description:COMPRA DE (24) LIBRO PARTE DIARIO PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
14/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0019 
COMPRA DE (24) LIBRO PARTE DIARIO PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE (24) LIBRO PARTE DIARIO PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE (24) LIBRO PARTE DIARIO PARA USO EN LAS  
GoodsDominicana 
46,728 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1792717 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,600.000.007,128.000.0039,600.0046,728.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111810 - Formatos o lib(...)
2.3.3.3.01COMPRA DE LIBRO PARTE DIARIO, IMPRESO A UN COLOR PARA USO EN LA INSTITUCION.24UD1,6501,65039,600.000.00187,128.000.0039,600.0046,728.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,728.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.3.0146,728.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago total46,728.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710442145506BNDCf146,728.00  DOPLink