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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832632
Contract reference
HRDAC-2024-00119
Contract description:
Contrato con el suplidor Aqua Biotech SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HRDAC-DAF-CD-2024-0024
Request Title
Adquisición de Material Gastable de Laboratorio
Description
Adquisición de Material Gastable de Laboratorio
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
AQUA BIOTECH_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
140,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1791940 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,300.00
0.00
0.00
0.00
140,300.00
140,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41105108 - Tubos de uso g
(...)
41105108 - Tubos de uso general para laboratorio
2.3.9.3.01
TUBO TAPA ROJA 5ML KS 1/100
120
CAJ
595
595
71,400.00
0.00
0.00
0.00
71,400.00
71,400.00
2
41105108 - Tubos de uso g
(...)
41105108 - Tubos de uso general para laboratorio
2.3.9.3.01
TUBO TAPA LILA EDTA 2 ML P/100
120
CAJ
545
545
65,400.00
0.00
0.00
0.00
65,400.00
65,400.00
3
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.4.2.01
FLETE
1
UD
3,500
3,500
3,500.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA COMP..PDF
CUOTA COMP..PDF
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ADJUDICACION.PDF
ADJUDICACION.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/3/2024_5_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
136,800.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
3,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de material gastable de laboratorio
140,300.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
140,300.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP..PDF