Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.831770 
Contract referenceBomberos SDE-2024-00029 
Contract description:COMPRA DE (9) NEUMATICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
11/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0012 
COMPRA DE (9) NEUMATICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE (9) NEUMATICOS PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE (9) NEUMATICOS PARA USO EN LAS UNIDADES  
GoodsDominicana 
134,520 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1790132 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,000.000.0020,520.000.00114,000.00134,520.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICOS 265/70R19.56UD10,00010,00060,000.000.001810,800.000.0060,000.0070,800.00
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICOS TR668 1000R20 TR6682UD20,00020,00040,000.000.00187,200.000.0040,000.0047,200.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICOS 12R22.5 PL8661UD14,00014,00014,000.000.00182,520.000.0014,000.0016,520.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
134,520.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01134,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL134,520.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710181534570eAc7X1134,520.00  DOPLink