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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831504
Contract reference
UTEPDA-2024-00032
Contract description:
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTEPDA-DAF-CD-2024-0001
Request Title
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL
Description
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL
Business Operation
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Reply Reference
Suplidora Reysa, EIRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,286.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
12 PAQUETES DE CASABE 66 BEBIDAS DE SUPLEMENTO 132 BOTELLAS DE AGUA 21 GALLETAS CLUB SOCIAL 72 LIBRAS DE JAMON DE PAVO 24 LIBRAS DE QUESO 12 LIBRAS DE UVAS VERDES 24 LIBRAS DE JAMON 12 LIBRAS DE QUES
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1790101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,549.00
0.00
2,737.26
0.00
102,286.26
102,286.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192109 - Papas fritas d
(...)
50192109 - Papas fritas de talego o mezclas
2.3.1.1.01
CASABE
12
UD
245
245
2,940.00
0.00
0.00
0.00
2,940.00
2,940.00
2
42231801 - Fórmulas de su
(...)
42231801 - Fórmulas de suplementos para adultos de uso general
2.3.1.1.01
BEBIDA DE SUPLEMENTO
66
UD
230.1
195
12,870.00
0.00
18
2,316.60
0.00
15,186.60
15,186.60
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA
132
UD
11
11
1,452.00
0.00
0.00
0.00
1,452.00
1,452.00
4
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS
21
UD
14.16
12
252.00
0.00
18
45.36
0.00
297.36
297.36
5
50192111 - Carne seca o p
(...)
50192111 - Carne seca o procesada
2.3.1.1.01
LIBRAS DE JAMÓN DE PAVO
72
UD
560
560
40,320.00
0.00
0.00
0.00
40,320.00
40,320.00
6
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
LIBRAS DE QUESO GOUDA
24
UD
520
520
12,480.00
0.00
0.00
0.00
12,480.00
12,480.00
7
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
LIBRAS DE UVAS VERDES
12
UD
350
350
4,200.00
0.00
0.00
0.00
4,200.00
4,200.00
8
50192111 - Carne seca o p
(...)
50192111 - Carne seca o procesada
2.3.1.1.01
LIBRAS DE JAMÓN
24
UD
400
400
9,600.00
0.00
0.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
LIBRAS DE QUESO MOZZARELLA
12
UD
440
440
5,280.00
0.00
0.00
0.00
5,280.00
5,280.00
10
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA
45
UD
12.98
11
495.00
0.00
18
89.10
0.00
584.10
584.10
11
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
BEBIDA ENERGIZANTE
30
UD
62.54
53
1,590.00
0.00
18
286.20
0.00
1,876.20
1,876.20
12
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE
30
UD
93
93
2,790.00
0.00
0.00
0.00
2,790.00
2,790.00
13
50192504 - Rellenos conge
(...)
50192504 - Rellenos congelados para emparedados
2.3.1.1.01
SALAMI GENOA
24
UD
220
220
5,280.00
0.00
0.00
0.00
5,280.00
5,280.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/3/2024_12_09 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,286.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
102,286.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA SEDE CENTRAL
102,286.26
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG171015755395125fjz
1
102,286.26
DOP
Vencido
Link