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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830054
Contract reference
INDRHI-2024-00082
Contract description:
:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0040
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZAD
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,517.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1785438 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,167.07
0.00
4,350.07
0.00
25,925.00
28,517.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE CONDUCTOR COLOR NEGRO (#6)
300
FT
60
58.1
17,430.00
0.00
18
3,137.40
0.00
18,000.00
20,567.40
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE CONDUCTOR COLOR BLANCO (#8)
100
FT
42
36.06
3,606.00
0.00
18
649.08
0.00
4,200.00
4,255.08
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE CONDUCTOR COLOR VERDE (#10)
100
FT
20
17.66
1,766.00
0.00
18
317.88
0.00
2,000.00
2,083.88
4
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE
1
UD
75
64.06
64.06
0.00
18
11.53
0.00
75.00
75.59
5
39121312 - Bujes eléctric
(...)
39121312 - Bujes eléctricos
2.3.9.6.01
VARILLA DE TIERRA DE 6 PIES 5/8
1
UD
520
454.05
454.05
0.00
18
81.73
0.00
520.00
535.78
6
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
TARUGO MAMEY DE 3/8
20
UD
8
5.34
106.80
0.00
18
19.22
0.00
160.00
126.02
7
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
TORNILLO TIRA FONDO 1 1/2"
20
UD
8
2.54
50.80
0.00
18
9.14
0.00
160.00
59.94
8
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
REGISTRO ELECTRICO NEMA 6" X 6" X 4"
1
UD
360
344.11
344.11
0.00
18
61.94
0.00
360.00
406.05
9
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO PVC 2" CON TUERCA
5
UD
90
69.05
345.25
0.00
18
62.15
0.00
450.00
407.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/3/2024_6_51 p.m..Pdf
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EG1709582376119SAZIc.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,517.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
407.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
27,923.78
DOP
----
View
2.3.6.3.06
185.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CONEXIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO I DE LA INSTITUCION.
28,517.14
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709582376119SAZIc
1
28,517.14
DOP
Vencido
Link