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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.854368
Contract reference
OCI-2024-00027
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VEINTITRES (23) CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
Type of Contract
Construction
Contract Start:
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
OCI-CCC-CP-2023-0019
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VEINTITRES (23) CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VEINTITRES (23) CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
Business Operation
Infraestructura
Reply Reference
Constructora Magon, SRL_EXT
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
9,685,258.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1785742 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,685,258.45
0.00
0.00
0.00
11,427,044.02
9,685,258.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01
Palmar abajo
1
UD
1,894,733.71
2,007,306.72
2,007,306.72
0.00
0.00
0.00
1,894,733.71
2,007,306.72
2
30222301 - Escuelas
2.7.1.2.01
Juan Sánchez Ramírez
1
UD
9,532,310.31
7,677,951.73
7,677,951.73
0.00
0.00
0.00
9,532,310.31
7,677,951.73
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicacion CP 0019.pdf
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Cuota a comprometer 333 CP 0019.pdf
Cuota a comprometer 333 CP 0019.pdf
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CONTRATO BASE MAGON- LOTE 08.pdf
CONTRATO BASE MAGON- LOTE 08.pdf
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Compulsa sobre B CP.19.pdf
Compulsa sobre B CP.19.pdf
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Informe Final SOBRE B CP 0019.pdf
Informe Final SOBRE B CP 0019.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,771,133.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
10,771,133.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
20% CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VEINTITRES (23) CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
2,154,226.78
DOP
Diciembre
2024
0
final
3,578,221.93
DOP
Febrero
2025
0
.
5,038,685.23
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17101761889848Dh8t
2
5,859,340.18
DOP
Vencido
Link
2025
EG1764085693197zAFCJ
1
3,578,221.93
DOP
Vencido
Link