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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.829222 
Contract referenceCSSD-2024-00007 
Contract description:MATERILES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
01/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CSSD-DAF-CD-2024-0005 
MATERILES DE OFICINA  
SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO SANITARIO DE SNATO DOMINGO.  
ALMACEN GENERAL 
Materiales Gastables CSSD 
GoodsDominicana 
45,937.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1784337 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,930.000.007,007.400.0050,350.0045,937.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
21
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL B-20, 8 1/2 X 11180UD21516830,240.000.00185,443.200.0038,700.0035,683.20
    
23
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PUNTA FINA AZUL2CAJ547.5440880.000.0018158.400.001,095.001,038.40
    
24
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PUNTA FINA NEGRO2CAJ547.5440880.000.0018158.400.001,095.001,038.40
    
25
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PUNTA FINA ROJO1CAJ198440440.000.001879.200.00198.00519.20
    
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 10 X13"50UD65250.000.001845.000.00300.00295.00
    
27
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 8 X 11" BLANCO SIN PEGAMENTO1CAJ2,0001,7001,700.000.0018306.000.002,000.002,006.00
    
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 9 X12"1CAJ2,0001,7001,700.000.0018306.000.002,000.002,006.00
    
35
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJA PAQ. 100/110PAQ2251101,100.000.0018198.000.002,250.001,298.00
    
42
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS ROJO 8 1/2 X 11 12UD30560.000.001810.800.00360.0070.80
    
43
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS VERDE 8 1/2 X 11 12UD3042504.000.001890.720.00360.00594.72
    
44
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS AMARILLO 8 1/2 X 11 12UD3042504.000.001890.720.00360.00594.72
    
47
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01TEIPE CINTA PAPE AMARRILLO DE PAPEL tape24UD6828672.000.0018120.960.001,632.00792.96
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
45,937.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0135,683.20  DOP----View
2.3.9.2.0110,254.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERILES DE OFICINA45,937.40  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202401-03-2024145,937.40  DOP