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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.828933
Contract reference
CEIZTUR-2024-00010
Contract description:
Adquisición de Materiales de Refrigeración, para el Uso de Mantenimiento y Reparación de la Unidades de Aire Acondicionados del CEIZTUR
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEIZTUR-DAF-CD-2024-0003
Request Title
Adquisición de Materiales de Refrigeración, para el Uso de Mantenimiento y Reparación de la Unidades de Aire Acondicionados del CEIZTUR
Description
Adquisición de Materiales de Refrigeración, para el Uso de Mantenimiento y Reparación de la Unidades de Aire Acondicionados del CEIZTUR
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Victor García Aire Acondicionado, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,350.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1783734 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,855.95
0.00
11,494.07
0.00
76,353.00
75,350.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40101704 - Unidades de co
(...)
40101704 - Unidades de condensación
2.6.5.4.02
Compresor 220V
1
UD
55,000
46,610.17
46,610.17
0.00
18
8,389.83
0.00
55,000.00
55,000.00
2
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
Gas refrigerante de 25 Lbs
2
UD
10,000
8,050.85
16,101.70
0.00
18
2,898.31
0.00
20,000.00
19,000.01
3
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
Capacitor de 70 UF+5%
3
UD
451
381.36
1,144.08
0.00
18
205.93
0.00
1,353.00
1,350.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compra.pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
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Orden de compra (3).pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,350.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.02
55,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
19,000.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,350.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
75,350.02
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709239504865Gg7ko
1
75,350.02
DOP
Vencido
Link