Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828069 
Contract referenceMMUJER-2024-00078 
Contract description:COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO 
Goods 
Contract Start:
26/02/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido19/04/2024 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0006 
COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO  
COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO 
Departamento vice administrativa  
MMUJER-DAF-CM-2024-0006 
GoodsDominicana 
28,794.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1781025 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,402.000.004,392.360.00105,872.0028,794.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardos de funda negra plástica 18 x 22 pulgadas. 32UD1,121481.2515,400.000.00182,772.000.0035,872.0018,172.00
    
23
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Par de guantes de limpieza de goma tamaño M100UD35045.014,501.000.0018810.180.0035,000.005,311.18
    
24
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Par de guantes de limpieza de goma tamaño L100UD35045.014,501.000.0018810.180.0035,000.005,311.18
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
23,109.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,109.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO23,109.12  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713542064634uA9LF123,109.12  DOPLink