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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828079 
Contract referenceMMUJER-2024-00074 
Contract description:COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO 
Goods 
Contract Start:
26/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0006 
COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO  
COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO 
Departamento vice administrativa  
MMUJER-DAF-CM-2024-0006 
GoodsDominicana 
169,591.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1781024 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
143,722.000.0025,869.960.00384,830.20169,591.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos desechables no. 7 10CAJ3,237.921,68016,800.000.00183,024.000.0032,379.2019,824.00
    
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Fardo de platos con tapa, con divisiones, desechables 17UD1,5934667,922.000.00181,425.960.0027,081.009,347.96
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel toalla institucional200UD1,500505101,000.000.001818,180.000.00300,000.00119,180.00
    
17
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Cajas de brillo de fregar con esponja10CAJ2,5371,80018,000.000.00183,240.000.0025,370.0021,240.00
 
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Operation
General Source
23,109.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,109.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO23,109.12  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713542064634uA9LF123,109.12  DOPLink