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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.831349 
Contract referenceONE-2024-00026 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS 
Goods 
Contract Start:
08/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2024-0007 
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS”. 
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS”. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.  
ONE-DAF-CM-2024-0007_CP001 
GoodsDominicana 
263,459.96 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1779839 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
230,138.000.0033,321.960.00204,700.00263,459.96
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café 24/12/136PAQ4,8005,309191,124.000.001630,579.840.00172,800.00221,703.84
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar crema de 5 libras.105PAQ16014415,120.000.00162,419.200.0016,800.0017,539.20
    
5
50181909 - Galletas de so(...)
2.3.1.1.01Galletas de soda integral multicereal 24/1.6PAQ3502991,794.000.0018322.920.002,100.002,116.92
    
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Garrafas de 5 litros de agua alcalina. 24GAL3502506,000.000.0000.000.008,400.006,000.00
    
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua tetra pak 20/1. 23CAJ20070016,100.000.0000.000.004,600.0016,100.00
 
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Operation
General Source
5,962.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.015,962.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS VARIOS5,962.88  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708961025233uFT5615,962.88  DOPLink