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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.838308
Contract reference
CESP-2024-00003
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTAS Y ACCESORIOS MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CESEP.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CESP-DAF-CM-2024-0002
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTAS Y ACCESORIOS MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CESEP.
Description
ADQUISICIÓN DE BOTAS Y ACCESORIOS MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CESEP.
Business Operation
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)
Reply Reference
CESORIOSN MILITARES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS M
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
911,526.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CESEP.
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1
DO1.PCCNTR.1779701 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
772,480.00
0.00
139,046.40
0.00
903,801.60
911,526.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
PARES DE LIGAS MILITAR
85
UD
204.75
175
14,875.00
0.00
18
2,677.50
0.00
17,403.75
17,552.50
2
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
DISTINTIVO (LETRA BLANCA - FONDO NEGRO - BORDE BLANCO
85
UD
793.26
678
57,630.00
0.00
18
10,373.40
0.00
67,427.10
68,003.40
3
42211809 - Ganchos para s
(...)
42211809 - Ganchos para sujetarse los pantalones para los discapacitados físicamente
2.3.2.3.01
PARES DE MEDIAS NEGRAS TIPO MILITAR
85
UD
333.45
285
24,225.00
0.00
18
4,360.50
0.00
28,343.25
28,585.50
4
53102402 - Calcetines
2.3.2.3.01
CORREAS TIPO MILITAR CON HEBILLA
85
UD
994.5
850
72,250.00
0.00
18
13,005.00
0.00
84,532.50
85,255.00
5
53101702 - Sweaters para
(...)
53101702 - Sweaters para hombre
2.3.2.3.01
FRANELA DE ALGODON, COLOR BLANCO (SIZE VARIOS)
85
UD
526.5
450
38,250.00
0.00
18
6,885.00
0.00
44,752.50
45,135.00
6
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
PARES DE GUANTES BLANCOS 100% ALGODON
85
UD
994.5
850
72,250.00
0.00
18
13,005.00
0.00
84,532.50
85,255.00
7
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTA MILITAR COLOR NEGRO (SIZE VARIOS)
85
UD
6,786
5,800
493,000.00
0.00
18
88,740.00
0.00
576,810.00
581,740.00
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
911,526.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.4.01
581,740.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
261,783.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
68,003.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
911,526.40
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709580662106ibrnx
1
911,526.40
DOP
Vencido
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