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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.832200 
Contract referenceMICM-2024-00004 
Contract description:Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de la Flotilla Vehicular del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM 
Goods 
Contract Start:
13/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MICM-UC-CD-2023-0139 
Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de la Flotilla Vehicular del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM 
Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de la Flotilla Vehicular del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM. 
Departamento de Transportación  
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL MICM-UC-CD-2023 
GoodsDominicana 
26,655.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

En un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura y demás documentos correspondientes.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1757221 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,589.000.004,066.020.00129,200.0026,655.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01Aspiradoras1UD46,0005,2695,269.000.0018948.420.0046,000.006,217.42
    
2
24102208 - Infladores de (...)
2.6.5.7.01Infladores de aire10UD7,6801,69916,990.000.00183,058.200.0076,800.0020,048.20
    
4
41113642 - Probador de ci(...)
2.6.5.6.01Probador de circuitos2UD3,200165330.000.001859.400.006,400.00389.40
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
80,448.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.0180,448.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago a Presentación de Factura 80,448.01  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710165410228VVycs180,448.01  DOPLink