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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.824950 
Contract referenceBomberos SDE-2024-00020 
Contract description:COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARCION DE LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0005 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION D 
GoodsDominicana 
95,108 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1775850 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
80,600.000.0014,508.000.0080,600.0095,108.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06PRUEBA DE PRESION DE CULATA1UD800800800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
2
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06CEPILLADO DE CULATA1UD1,6001,6001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
3
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06RECTIFICACION DE ASIENTO DE CULATAS1UD1,2001,2001,200.000.0018216.000.001,200.001,416.00
    
4
25174205 - Bielas
2.3.9.8.01VENTA DE SELLOS DE VALVULA1UD800800800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
5
25174205 - Bielas
2.3.9.8.01VENTA DE VALVULA1UD3,6003,6003,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
6
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06ESMERILLADO Y ARMADO DE CULATAS1UD1,6001,6001,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
7
25174205 - Bielas
2.3.9.8.01JUNTA E CULATA 2UD11,25011,25022,500.000.00184,050.000.0022,500.0026,550.00
    
8
25174205 - Bielas
2.3.9.8.01BASE DE SEPERTIN TD272UD24,25024,25048,500.000.00188,730.000.0048,500.0057,230.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
95,108.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.066,136.00  DOP----View
2.3.9.8.0188,972.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL95,108.00  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708107278652xnkq9195,108.00  DOPLink