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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828919 
Contract referenceINDRHI-2024-00023 
Contract description:COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS 
Goods 
Contract Start:
04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2024-0011 
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS  
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLON 
GoodsDominicana 
24,600 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1774425 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,600.000.000.000.0024,600.0024,600.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01LLENADO DE AGUA ( AGUA PURIFICADA DE BOTELLONES 5GLS60UD60603,600.000.000.000.003,600.003,600.00
    
2
13102020 - Polietileno te(...)
2.3.5.5.01BOTELLONES DE AGUA ( BOTELLON DE 5GLS)60UD35035021,000.000.000.000.0021,000.0021,000.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,600.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0121,000.00  DOP----View
2.3.1.1.013,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE AMBOS EDIFICIOS24,600.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17080163842487AZLD124,600.00  DOPLink