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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.824407 
Contract referenceZOODOM-2024-00044 
Contract description:ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024 
Goods 
Contract Start:
15/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2024-0004 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024 
SERVICIOS GENERALES 
LA INNOVACION _EXT 
GoodsDominicana 
63,368.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1772511 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,702.000.009,666.340.0089,330.0063,368.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE FERRE DE 100 20UD7525.42508.400.001891.510.001,500.00599.91
    
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE FERRE DE 8020UD5027.97559.400.0018100.690.001,000.00660.09
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06GUALLITO DE QUITAR FERRE 1UD450161.86161.860.001829.130.00450.00190.99
    
10
46182001 - Máscaras o acc(...)
2.3.9.9.04MASCARILLA DOBLE FILTRO DE PINTAR 2UD650375.42750.840.0018135.150.001,300.00885.99
    
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ROJO LADRILLO #1415GAL1,250773.7311,605.950.00182,089.070.0018,750.0013,695.02
    
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA AZUL #548GAL1,2501,181.369,450.880.00181,701.160.0010,000.0011,152.04
    
16
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO GRANDE 10UD45070.34703.400.0018126.610.004,500.00830.01
    
18
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA VERDE LIMON #52 10GAL1,5001,181.3611,813.600.00182,126.450.0015,000.0013,940.05
    
22
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ROJO ESMALTE 3GAL1,3001,408.474,225.410.0018760.570.003,900.004,985.98
    
29
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04PUNTA DE TRIA #224UD456.65159.600.001828.730.001,080.00188.33
    
35
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE BUENA CALIDAD DE 75 P.10UD975431.364,313.600.0018776.450.009,750.005,090.05
    
37
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE BUENA CALIDAD DE 25P10UD475172.031,720.300.0018309.650.004,750.002,029.95
    
45
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01ESPATULAS PLASTICAS #310UD3022.03220.300.001839.650.00300.00259.95
    
52
27111911 - Formones
2.3.6.3.04FORMON #12UD350105.93211.860.001838.130.00700.00249.99
    
54
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLO DE CINTA ADHESIVA GRIS 3UD45083.05249.150.001844.850.001,350.00294.00
    
61
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04CARRETILLAS DE HIERRO MANGOS DE ACERO Y GOMA IMPONCHABLE 3UD5,0002,349.157,047.450.00181,268.540.0015,000.008,315.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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General Source
37,701.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.017,611.00  DOP----View
2.3.9.8.0230,090.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 202437,701.00  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716985579961YIHRs137,701.00  DOPLink